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問題已解決

1月份做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計(jì)提了?,F(xiàn)在補(bǔ)提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤

84785009| 提問時(shí)間:2023 03/24 11:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借未分配利潤,??貸:應(yīng)付職工薪酬。
2023 03/24 11:37
84785009
2023 03/24 11:39
沒看懂、怎么是貸應(yīng)付職工薪酬
玲老師
2023 03/24 11:44
你好?,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計(jì)提了? 現(xiàn)在補(bǔ)?
84785009
2023 03/24 11:45
不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
玲老師
2023 03/24 11:52
小準(zhǔn)則 用未分配利潤 你們用哪個(gè)??
84785009
2023 03/24 11:53
一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 03/24 11:59
借以前年度損益調(diào) 貸應(yīng)付工資,借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅,貸以前年度損益調(diào) 借? 未分配利潤,貸?以前年度損益調(diào)
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