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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下比如我當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅 只有進(jìn)項(xiàng)稅 當(dāng)月沒有抵扣 我做的分錄比如管理費(fèi) 借:管理費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸:現(xiàn)金50 我月末的時候需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎



同學(xué)你好
要結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦
2021 02/22 15:18

84784990 

2021 02/22 15:19
我是想問進(jìn)項(xiàng)稅需要單獨(dú)處理嘛

樸老師 

2021 02/22 15:23
你上面的分錄不平衡
2.進(jìn)項(xiàng)月底結(jié)轉(zhuǎn)

84784990 

2021 02/22 15:28
怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢? 我做的是 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅

樸老師 

2021 02/22 15:35
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
這樣做就行了
