問題已解決
老師,財務報表其他應付款能是負數(shù)嗎?財務報表中其他應付款和其他應收款應該怎么填報?



你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產(chǎn)負債表中其他應收款期末數(shù)=其他應收款的借方余額+其他應付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應付款期末數(shù)=其他應收款的貸方余額+其他應付款的貸方余額。
2021 02/26 18:09

84784963 

2021 02/26 19:10
比如我的會計報表的其他應付款是負數(shù),審計報告必須調(diào)正數(shù)嗎?那樣我的財務報表和審計報告不一樣了,還用調(diào)賬嗎?

meizi老師 

2021 02/26 20:31
?你好你可以調(diào)整過來 和你審計報告一致 。??

84784963 

2021 02/26 20:34
那我的賬還用調(diào)嗎?我的會計科目余額和報表的數(shù)對不上了,會計科目余額和財務報表的其他應付款不一樣了

meizi老師 

2021 02/27 10:44
?你好賬實你要調(diào)整下 。 如果你要調(diào)整正數(shù)的話 。 報表和科目一致??
