問題已解決
老師,我在建賬時,給我交接工作的那個會計把未分配利潤借貸方整錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)過賬了,不能反結(jié)帳了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整



您好
可以反結(jié)賬,反過賬,反審核進行調(diào)賬的,
也可以直接調(diào)賬計入到當(dāng)月的。在摘要里寫清楚事由即可
2021 03/28 19:52

84784999 

2021 03/28 20:41
是2020.12月份建的賬,已經(jīng)年結(jié)過了,2021年 1月份 2月份已結(jié)過賬,管家婆軟件公司說不能反結(jié)帳了,如果調(diào)賬計入當(dāng)月,改怎么調(diào)

依依老師 

2021 03/28 20:55
那就在當(dāng)月進行調(diào)賬就可以了,
在摘要里與明白需要調(diào)的哪個憑證
例:調(diào)賬(2020年12月25#憑證結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤),調(diào)成正確的會計分錄
