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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月接受某煙廠委托加工煙絲,甲企業(yè)自行提供煙葉成本為3500元,代墊輔料2000元,發(fā)生加工費(fèi)支出4000元,計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅,煙絲的成本利潤(rùn)率為5%,消費(fèi)稅稅率為30%。

84784993| 提問時(shí)間:2021 03/29 19:21
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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2021 03/29 20:03
暖暖老師
2021 03/29 21:39
應(yīng)交增值稅的計(jì)算過程是 (2000+4000)*13%=780
暖暖老師
2021 03/29 21:40
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算過程是 (3500+2000+4000)/(1-30%)*30%
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