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問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月接受某煙廠委托加工煙絲,甲企業(yè)自行提供煙葉的成本為35000元,代墊輔助材料2000元,發(fā)生加工支出4000元。題目中的金額均不含稅。要求:判斷此業(yè)務(wù)是否為委托加工?計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)代收代繳或應(yīng)交的消費(fèi)稅稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 09:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,主要原料是甲企業(yè)提供不屬于委托加工 應(yīng)該繳納消費(fèi)稅 (35000+4000+2000)/(1-0.3)*0.3=17571.43
2022 04/11 09:45
84785034
2022 04/11 09:50
消費(fèi)稅不是應(yīng)該是(35000+2000+4000)×(1+5%)÷(1-30%)×30%=18450
暖暖老師
2022 04/11 09:53
這里也沒(méi)告訴5%成本利潤(rùn)率呀
84785034
2022 04/11 10:15
這不是本身學(xué)習(xí)就有么
暖暖老師
2022 04/11 10:20
這里是(成本+加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率
84785034
2022 04/11 10:21
如果題目給了5%是像我那樣寫(xiě)么
暖暖老師
2022 04/11 10:22
嗯如果給了就按照你的寫(xiě)法
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