問題已解決
老師我公司是一般納稅人,每個月進項稅額大于銷項稅額,年底時應(yīng)該怎么做賬



同學(xué)你好
進項稅額大于銷項稅額會計分錄:
年末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021 03/31 10:35

84785034 

2021 03/31 11:10
我屬于2020年年末銷項稅額余額是1427564.14,全年不需要交增值稅,這個會計分錄怎么做

84785034 

2021 03/31 11:15
是不是借:應(yīng)交稅費-銷項? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?貸:應(yīng)交增值稅-進項

樸老師 

2021 03/31 11:19
對的
就是這樣做分錄的
