問題已解決
年底了,我的銷項稅額大于進項稅額,我是新建企業(yè),怎么做賬務處理?



您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結轉增值稅分錄
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2021 11/12 14:19

年底了,我的銷項稅額大于進項稅額,我是新建企業(yè),怎么做賬務處理?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容