問(wèn)題已解決
老師,麻煩幫我解釋一下這個(gè)為什么是選a?



同學(xué)你好
根據(jù)價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的
2021 04/07 19:24

84784984 

2021 04/07 19:28
他這個(gè)原材料是屬于捐贈(zèng)收入嗎?那他捐贈(zèng)的話,他的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。不能抵扣的話,那不是可以在進(jìn)行,算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時(shí)扣除嗎?也就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額,它不是可以稅前扣除的是嗎?

84784984 

2021 04/07 19:55
老師快回復(fù)我

鐘存老師 

2021 04/07 21:28
借 原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 營(yíng)業(yè)外收入

84784984 

2021 04/07 21:32
老師你好敷衍,答非所問(wèn)

鐘存老師 

2021 04/07 21:45
接受捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)分錄就是這樣啊
增值稅不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出
所得稅可以扣除轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅
以及確認(rèn)的成本
同時(shí)確認(rèn)收入
