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問題已解決

我單位今年1月份建賬,這個月沖了去年是8月份的一張電子普票重新開,這張發(fā)票沒有收款,建賬時也沒入應收賬款里,這個賬應該怎么處理

84784984| 提問時間:2021 04/16 16:26
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應收賬款 貸利潤分配-未分配利潤
2021 04/16 16:27
84784984
2021 04/16 16:30
老師,沖紅的發(fā)票不用處理嗎?就把重開的發(fā)票這樣入賬行了嗎
吳少琴老師
2021 04/16 16:34
原來的票這樣處理,你紅沖就正常做紅字分錄
84784984
2021 04/16 16:36
不好意思老師,沒明白,能把沖紅發(fā)票跟現(xiàn)在重開的發(fā)票給我寫下分錄嗎?我現(xiàn)在就是處理兩筆帳吧,
吳少琴老師
2021 04/16 16:54
去年的分錄這么寫借應收賬款 貸利潤分配-未分配利潤? 應交稅費-增值稅 今年的分錄? ?借應收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入? 紅字??應交稅費-增值稅 紅字
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