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你好老師,暫估商品入庫,并已經結轉成本,發(fā)票跨年開回怎么做分錄?



1、如果暫估的成本和發(fā)票一致,不需要調整賬務處理,可直接將發(fā)票附到原來的憑證后面,匯算清繳時進行扣除即可;
2、如果暫估的成本和發(fā)票不一致,涉及調賬,可以先沖銷去年入賬的成本,然后按照發(fā)票金額確認成本在稅前扣除(因跨年使用以前年度損益調整科目)或賬務上直接就差額部分通過”以前年度損益調整“科目調整。
2021 04/17 15:27

你好老師,暫估商品入庫,并已經結轉成本,發(fā)票跨年開回怎么做分錄?
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