問題已解決
事業(yè)單位賬務(wù)處理,原單位在工行開戶,現(xiàn)在新開戶農(nóng)行,原會計(jì)在轉(zhuǎn)過來余額3萬,現(xiàn)有工行轉(zhuǎn)過來獎金7200元,應(yīng)交財政專款1萬多,賬務(wù)處理怎么處理,原會計(jì)未交賬



借,銀行存款~農(nóng)行37200
貸,銀行存款~工行7200
應(yīng)交財政款10000
另外2萬塊錢,是怎么回事兒呢?
2021 04/21 16:52

84785004 

2021 04/22 04:52
那三萬就是之前賬上余下的錢,但是由于之前的會計(jì)沒有交賬,所以不知道該記哪個科目

陳詩晗老師 

2021 04/22 08:38
那你先把它放到待處理財產(chǎn)損益后面,確定了科目在入賬。

84785004 

2021 04/22 15:20
那能不能放到財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里邊,到時交后把這2萬元一沖,因?yàn)槭聵I(yè)單位沒有待處理財產(chǎn)損益這吧

陳詩晗老師 

2021 04/22 15:23
你這里可以暫時計(jì)入結(jié)余,后面調(diào)整處理
