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問題已解決

老師,我問您一下,我在填寫,我在填寫申報(bào)表的時(shí)候,銷項(xiàng)稅多,填了一分錢,導(dǎo)致我多交了一分錢的稅款,現(xiàn)在我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)上的差一分錢,應(yīng)該怎么辦?

84784990| 提問時(shí)間:2021 05/01 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)差額放到營(yíng)業(yè)外支出,就可以借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 05/01 15:09
84784990
2021 05/01 15:16
如果那樣的話是不是銷項(xiàng)稅虛增1分
84784990
2021 05/01 15:16
到年底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅有影響嗎
郭老師
2021 05/01 15:17
你好 這個(gè)是四舍五入的差異沒關(guān)系的
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