問題已解決
老師,上個月的材料單價入錯了,實際單價更多,已經(jīng)結(jié)賬了,這個月怎么處理呢?



你好,需要沖銷之前錯誤的入賬分錄,然后做正確的入賬分錄?
2021 05/19 09:10

84784958 

2021 05/19 09:10
老師,那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做呢?

鄒老師 

2021 05/19 09:16
你好,之前的成本是少結(jié)轉(zhuǎn)了??

84784958 

2021 05/19 09:23
對的,這個怎么辦呢?并且進銷存里面又怎么處理呢?

鄒老師 

2021 05/19 09:24
你好,需要把之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補做結(jié)轉(zhuǎn),然后對進銷存賬簿做相應的調(diào)整?
