問題已解決
老師,上個月材料估價單價3600元估低了,生產領用材料,轉過產品成本了。這個月進票到了單價3800元,怎么調整這個成本差額?



你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,
貸:原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料 ,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:應付賬款等科目
然后補做領用材料,結轉成本分錄
2020 09/03 20:13

84784966 

2020 09/03 20:40
材料數(shù)量問題?

鄒老師 

2020 09/03 20:44
你好,你是想問關于材料數(shù)量的什么問題呢

84784966 

2020 09/03 21:48
補做領用材料,數(shù)量可以是0嗎?只領差價金額。

鄒老師 

2020 09/03 21:52
你好,你可以把之前領用的材料分錄紅沖,然后按3800的單價做領用分錄,結轉分錄

84784966 

2020 09/03 21:56
哦 那就 那成品入庫,結轉成本都要沖回,然后重做 對嗎?

鄒老師 

2020 09/04 08:10
你好,是的,是這樣的
