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問題已解決

去年做的暫估分錄是,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款_暫估。今年做沖銷分錄怎么做?是不是應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整。?

84784986| 提問時(shí)間:2021 05/24 11:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
2021 05/24 11:09
84784986
2021 05/24 11:12
小企業(yè)會計(jì)公司
84784986
2021 05/24 11:12
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2021 05/24 11:23
那就不用以前年度損益調(diào)整
84784986
2021 05/24 11:36
如果用以前年度損益調(diào)整怎么做?
樸老師
2021 05/24 11:42
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有這個科目
84784986
2021 05/24 11:45
如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整科目怎么做?
樸老師
2021 05/24 11:49
借應(yīng)付賬款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784986
2021 05/24 11:52
那小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則怎么做?
樸老師
2021 05/24 12:13
借應(yīng)付賬款咱姑 貸利潤分配未分配利潤
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