問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會計(jì)分錄如何做



計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,但其他收益或者營業(yè)外收入
抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021 05/25 10:46

84784965 

2021 05/25 10:48
如果做了營業(yè)外收入怎么在企業(yè)所得稅稅前扣除

郭老師 

2021 05/25 10:51
你好,營業(yè)外收入他是不能抵扣所得稅的,它是需要交所得稅給你們免了增值稅,但是需要交所得稅。

84784965 

2021 05/25 11:04
我昨天去稅務(wù)局問他說加計(jì)抵減的可以稅前扣除

郭老師 

2021 05/25 11:06
加計(jì)扣除營業(yè)外收入,可以抵扣所得稅?
確定?
