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進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會計(jì)分錄如何做

84784965| 提問時(shí)間:2021 05/25 10:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,但其他收益或者營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021 05/25 10:46
84784965
2021 05/25 10:48
如果做了營業(yè)外收入怎么在企業(yè)所得稅稅前扣除
郭老師
2021 05/25 10:51
你好,營業(yè)外收入他是不能抵扣所得稅的,它是需要交所得稅給你們免了增值稅,但是需要交所得稅。
84784965
2021 05/25 11:04
我昨天去稅務(wù)局問他說加計(jì)抵減的可以稅前扣除
郭老師
2021 05/25 11:06
加計(jì)扣除營業(yè)外收入,可以抵扣所得稅? 確定?
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