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問題已解決

二、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)280/輛。2019年3月末留抵稅額3000元,4月該廠購(gòu)銷情況如下: 1.向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予8%的現(xiàn)金折扣 2.向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售800輛,支付運(yùn)雜費(fèi)8000元,收到運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)4454.55元 3.銷售本廠2008年購(gòu)買自用的機(jī)器一臺(tái),取得含稅收入120 000元 4.當(dāng)期銷售自行車發(fā)出包裝物收取押金50 000元,本月沒收逾期未收回的包裝物押金60 000元 5.購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款140 000元,稅額18 200元 6.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零件,支付價(jià)稅合計(jì)90 000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票 7.本廠組織收購(gòu)廢舊自行車,支出收購(gòu)金額60 000元(未取得增值稅專用發(fā)票) 要求:當(dāng)月該自行車廠的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額

84785022| 提問時(shí)間:2021 05/27 15:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅的計(jì)算是280*800*13%=29120
2021 05/27 15:26
暖暖老師
2021 05/27 15:26
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是280*800*13%=29120 進(jìn)項(xiàng)稅是4454.55*9%=400.91
暖暖老師
2021 05/27 15:27
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是120000/1.03*25=2330.10
暖暖老師
2021 05/27 15:28
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅的計(jì)算書60000/1.13*13%=6902.65
暖暖老師
2021 05/27 15:28
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是18200
暖暖老師
2021 05/27 15:28
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是90000*3%=2700
暖暖老師
2021 05/27 15:28
業(yè)務(wù)7沒有專票不可以抵扣
暖暖老師
2021 05/27 15:29
當(dāng)月該自行車廠的進(jìn)項(xiàng)稅額=18200+2700=20900
暖暖老師
2021 05/27 15:29
當(dāng)月該自行車廠的進(jìn)項(xiàng)稅額=18200+2700+400.91=21300.91
暖暖老師
2021 05/27 15:30
當(dāng)月該自行車廠的銷項(xiàng)稅額=29120*2+2330.10+6902.65=67472.75
暖暖老師
2021 05/27 15:30
當(dāng)月該自行車廠的應(yīng)納稅額=67472.75-21300.91=46171.84
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