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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問計(jì)提10%的加計(jì)抵扣如何做賬



月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?
? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
-加計(jì)抵減
2021 06/01 09:03

84785013 

2021 06/01 09:06
老師 你好計(jì)提10%的加計(jì)抵扣如何做賬

maize老師 

2021 06/01 09:13
沒有計(jì)提實(shí)際抵減的時候做,這個是財(cái)政局發(fā)的分錄
