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事業(yè)單位 的財務(wù)會計賬,月末的處理是怎么樣的,可以給個分錄嗎



您好,月末主要就是進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),具體操作如下:
事業(yè)結(jié)余=(財政補(bǔ)助收入+上級補(bǔ)助收入+附屬單位交款+事業(yè)收入+其他收入)—(撥出經(jīng)費(fèi)+事業(yè)支出+上繳上級支出+非經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金+對附屬單位補(bǔ)助)經(jīng)營結(jié)余=經(jīng)營收入-(經(jīng)營支出+經(jīng)營業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金)
(1)將經(jīng)營結(jié)余和事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”:借:事業(yè)結(jié)余經(jīng)營結(jié)余貸:結(jié)余分配
(2)計算應(yīng)交納的所得稅:借:結(jié)余分配—應(yīng)交所得稅貸:應(yīng)交稅金
(3)計算應(yīng)提取的專用基金:借:結(jié)余分配—提取專用基金貸:專用基金
(4)將未分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金—一般基金”:借:結(jié)余分配貸:事業(yè)基金—一般基金
2021 06/07 09:36

84784961 

2021 06/07 09:43
這個是財務(wù)會計的分錄,還是預(yù)算會計的分錄

小玖老師 

2021 06/07 09:59
不好意思,上面是預(yù)算會計的分錄,預(yù)算會計只要年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,財務(wù)會計的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄:
借:ⅩX收入
貸:本期盈余
支出類會計分錄:
借:本期盈余
貸:XX支出

84784961 

2021 06/07 10:04
我想問的是月末,月末的財務(wù)會計需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?你上面的結(jié)轉(zhuǎn) 是月,還是年末的結(jié)轉(zhuǎn)?

小玖老師 

2021 06/07 10:14
您好,財務(wù)會計的分錄是月末的,每月都要結(jié)轉(zhuǎn)的
