問題已解決
老師,去年財(cái)政撥款入賬100萬元,授權(quán)支付給乙方,乙方未出具發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:其他應(yīng)收款,貸:財(cái)政收入。預(yù)算會(huì)計(jì),借:往來年度中轉(zhuǎn)借方,貸:財(cái)政預(yù)算收入。



你好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的
2021 06/11 10:28

84785012 

2021 06/11 10:28
今年乙方出具發(fā)票,但有余款。發(fā)票金額96萬元,余款4萬元。想請(qǐng)問一下老師,這個(gè)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么下賬?

紫藤老師 

2021 06/11 10:29
你收發(fā)票的時(shí)候
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸 其他應(yīng)收款
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

84785012 

2021 06/11 10:34
老師,您剛才說的是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄嗎?

紫藤老師 

2021 06/11 10:35
對(duì),不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的

84785012 

2021 06/11 10:37
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 96 貸:其他應(yīng)收款 96 同時(shí)借:事業(yè)支出 4萬 貸:財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

紫藤老師 

2021 06/11 10:38
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的

84785012 

2021 06/11 10:38
老師,我剛才看了一下我們的會(huì)計(jì)科目,沒有財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入這個(gè)科目,這個(gè)是哪個(gè)科目里的。

紫藤老師 

2021 06/11 10:39
行政單位的是財(cái)政撥款預(yù)算收入

84785012 

2021 06/11 10:40
因?yàn)橛涃~時(shí)不知道它會(huì)有余額款項(xiàng),去年就像上面那么記賬的。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

紫藤老師 

2021 06/11 10:41
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:其他應(yīng)收款,貸:財(cái)政收入
你收發(fā)票的時(shí)候
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸 其他應(yīng)收款
借事業(yè)支出
貸財(cái)政撥款預(yù)算收入

84785012 

2021 06/11 10:49
余款是打到我們銀行基本戶的。去年分錄,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:其他應(yīng)收款 100 貸:財(cái)政收入 ,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借:往來年度中轉(zhuǎn)借方,貸:財(cái)政預(yù)算收入。是這們記賬的。
今年發(fā)票回來了,發(fā)票是96,余款是4。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記賬?因?yàn)槿ツ曜隽穗p分錄,所以這個(gè)問題不知道怎么解決。

紫藤老師 

2021 06/11 10:50
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)96
貸 其他應(yīng)收款96
借事業(yè)支出100
貸財(cái)政撥款預(yù)算收入100

84785012 

2021 06/11 10:56
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)和事業(yè)支出不是一個(gè)科目嗎?銀行基本戶里的4萬,得往財(cái)政返吧!

84785012 

2021 06/11 14:03
老師麻煩給回答一下呀

紫藤老師 

2021 06/11 14:30
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)和事業(yè)支出不是一個(gè)科目,一個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目,一個(gè)是預(yù)算會(huì)計(jì)科目

84785012 

2021 06/11 14:51
老師,您說的會(huì)計(jì)分錄我沒看明白。我說的問題,老師看明白了嗎?

紫藤老師 

2021 06/11 14:52
今年發(fā)票回來了,發(fā)票是96,那么
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)96
貸 其他應(yīng)收款96

84785012 

2021 06/11 15:02
那銀行基本戶里的4萬,是要往財(cái)政返的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么下?

紫藤老師 

2021 06/11 15:03
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)??
貸銀行存款
借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸資金結(jié)存

84785012 

2021 06/11 15:33
發(fā)票回來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)96 同時(shí)借:銀行存款4,貸:其他應(yīng)付款100.
預(yù)算會(huì)計(jì):借:支出96 同時(shí)借:銀行存款4,貸:往來年度中轉(zhuǎn)借方。
往財(cái)政返4萬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:累計(jì)盈余/財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),貸:銀行存款。
預(yù)算會(huì)計(jì),借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),貸:銀行存款,對(duì)嗎?

紫藤老師 

2021 06/11 15:34
你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
