問題已解決
老師,2020年漏記收入的賬務(wù)處理



你好,增值稅和企業(yè)所得稅都繳納了嗎?
2021 06/17 12:31

84785005 

2021 06/17 12:32
今天更正報表,把稅交了

郭老師 

2021 06/17 12:34
借應(yīng)收賬款貸利潤分配應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

郭老師 

2021 06/17 12:34
你的成本,借利潤分配貸庫存商品應(yīng)付賬款等。

84785005 

2021 06/17 12:51
沒結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785005 

2021 06/17 12:51
企業(yè)所得一直虧損,

84785005 

2021 06/17 12:52
但是資產(chǎn)負(fù)債表2020的未分配利潤期末數(shù)與2021年初的不一致了

郭老師 

2021 06/17 12:52
成本的也得補上去的

84785005 

2021 06/17 12:53
怎么處理老師

郭老師 

2021 06/17 13:05
借利潤分配貸庫存商品應(yīng)付賬款等。
2021-06-17 12:34

84785005 

2021 06/17 14:28
那老師的意思是,收入是多少,成本補多少是啊,這樣就2020年的未分配利潤期末數(shù)與2021年的期初數(shù)一致了

郭老師 

2021 06/17 14:30
好,不是的,收入成本都是需要自己核算的,你當(dāng)月提供的服務(wù)是多少?你確認(rèn)收入是多少?當(dāng)月的工資是多少你就做多少結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

84785005 

2021 06/17 14:34
那更正完2020年的利潤表,凈利潤有變動影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù),與2021年德期初數(shù)不一致了,這樣對嗎

郭老師 

2021 06/17 14:34
你好,可以的,匯算清交調(diào)整就可以增加你的收入,增加成本。
