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問(wèn)題已解決

4、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事彩電的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。2020年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)如下: (1)銷售M型彩電取得含增值稅價(jià)款6 960 000元,另收取包裝物租金58 000元。 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺(tái)。N型彩電同期含增值稅銷售單價(jià)4 640元/臺(tái),舊彩電每臺(tái)折價(jià)324.8元。 (3)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板。取得增值稅專用發(fā)票注明稅款48萬(wàn)。 (4)購(gòu)進(jìn)勞保用品。取得增值普通發(fā)票注明稅額300元。 (7)將自產(chǎn)N型彩電無(wú)償贈(zèng)送給某醫(yī)院150臺(tái),委托商場(chǎng)代銷800臺(tái),作為投資提供給某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)400臺(tái),購(gòu)進(jìn)50臺(tái)電腦,獎(jiǎng)勵(lì)給業(yè)績(jī)突出的員工。 已知:增值稅稅率13%,取得的扣稅憑證已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求. 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算增值稅。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/17 14:43
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同學(xué)你好 銷項(xiàng)=(6960000加上58000加上(500加上150加上800加上400)*4640)/(1加上13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)=0 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
2021 06/17 14:54
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