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問題已解決

你好,老師,我上個月開了增值稅發(fā)票,預繳了增值稅,對方變更了名字要求我們紅沖,我下個月才有發(fā)票紅沖。我這個預繳的增值稅怎么辦呢?

84785014| 提問時間:2021 06/23 15:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 對方變更了名字 有變更通知書 稅號不變的話 可以抵扣的啊
2021 06/23 15:33
84785014
2021 06/23 15:42
就是現(xiàn)在他們要求必須重開
bamboo老師
2021 06/23 15:45
請問是異地預繳的么 變更后通知了您單位嗎
84785014
2021 06/23 15:50
異地預繳了,
bamboo老師
2021 06/23 15:50
那去異低申請退稅?
84785014
2021 06/23 15:50
他說要開給另外一個單位,他們有幾家公司,提供錯了
bamboo老師
2021 06/23 15:51
那對方提供錯了 跟您有啥關系呢
84785014
2021 06/23 15:53
她就是說換公司跟我們簽合同
84785014
2021 06/23 15:53
合同什么全部要重新來過
bamboo老師
2021 06/23 15:54
業(yè)務都已經(jīng)發(fā)生了 怎么可以這樣 那您要去異地申請退稅了 比較麻煩的?
84785014
2021 06/23 15:56
到時候重新開能不能直接抵扣,那個異地預繳的
84785014
2021 06/23 15:56
就是我們這個票還是要開的,只是要開給我另外一家公司
bamboo老師
2021 06/23 15:57
如果對方不要完稅證明的話 可以的
84785014
2021 06/23 16:13
可以分月紅沖嗎,沒有那么多發(fā)票
bamboo老師
2021 06/23 16:23
您不是一張發(fā)票開具的嗎??
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