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我現(xiàn)在需作廢一張去年年初開的一張發(fā)票,稅率是百分之3,現(xiàn)在是百分之一的稅率,我該如何處理

84785026| 提問時間:2021 06/28 20:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 現(xiàn)在不好作廢去年的發(fā)票 要紅沖 請問紅沖后要開具藍(lán)字發(fā)票嗎
2021 06/28 20:01
84785026
2021 06/28 20:25
我都是紅沖的,紅沖還是按照百分之3的稅率紅沖嗎,填小規(guī)模增值稅報表時我該如何處理
bamboo老師
2021 06/28 20:30
紅沖還是按照百分之3的稅率紅沖 對應(yīng)的欄次填寫負(fù)數(shù)
84785026
2021 06/28 20:43
那在增值稅報表里需不需要單獨處理
bamboo老師
2021 06/28 20:46
請問當(dāng)期開具了其他藍(lán)字發(fā)票嗎
84785026
2021 06/28 23:42
開具了,開了幾十萬,
bamboo老師
2021 06/29 07:10
實際銷售額有沒有超過45萬
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