問題已解決
老師下午好,我報5月份增值稅的時候,附表3填錯了,本期發(fā)生額及本期應(yīng)扣除金額填數(shù)量了。這怎么改?



你好這個去更正申報,
登錄電子稅務(wù)局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。
2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。
2021 07/10 18:34

84784974 

2021 07/10 23:37
這是5月份的增值稅,能更正過來嗎?

maize老師 

2021 07/11 05:22
6月申報了沒?沒有申報,可以去更正五月。

maize老師 

2021 07/11 05:23
一般是可以更正上個月的。

maize老師 

2021 07/11 07:02
你可以去試試不行會提示的,

84784974 

2021 07/11 07:41
6月份沒有申報,我看附表3期末有余額就沒申報6月份的增值稅。更正過5月的增值稅還要重新報嗎?

maize老師 

2021 07/11 07:44
你這個先更正5月,之后再申報6月就可以 原則更正成功,這個你6月打開期初是對才對,期初是根據(jù)5月期末數(shù)生成

84784974 

2021 07/11 08:51
謝謝老師。只更正5月份附表3,其他表都不需要動。5月份增值稅不需要重新申報了吧

maize老師 

2021 07/11 08:53
你這那這個直接更正之后提交不需要做別的處理了

maize老師 

2021 07/11 08:54
原則是沒有稅額差額不需要點稅款繳納,

84784974 

2021 07/11 09:13
5月份是留底的不交稅款。更正成功后再申報6月份的增值稅。

maize老師 

2021 07/11 09:14
沒有=繳納稅款你這個直接點作廢申報就可以
