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問題已解決

老師,我這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方有余額怎么處理

84784969| 提問時間:2021 07/20 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021 07/20 15:28
84784969
2021 07/20 15:34
年底貸方有余額,怎么辦
鄒老師
2021 07/20 15:36
你好,銷項(xiàng)稅額,年底貸方有余額,做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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