問題已解決
老師結(jié)轉(zhuǎn)稅費這樣做分錄對嗎?服務行業(yè)10%加計扣除進項稅額



結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費 應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅一 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅貸:銀行存款,營業(yè)外收入—加計抵減
2021 07/20 22:22

maize老師 

2021 07/20 22:22
實際抵減的時候才做。
