問題已解決
老師,外貿(mào)企業(yè)收到供應(yīng)商發(fā)票,做了發(fā)票退稅勾選,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)了,我們要怎么處理?



你好你這個(gè)申請紅字信息表之后這個(gè)選擇不抵扣,之后發(fā)給對方 開紅字發(fā)票重新開藍(lán)字發(fā)票給你們
2021 07/27 16:05

84785038 

2021 07/27 16:10
紅字發(fā)票是我們開還是供應(yīng)商開?

maize老師 

2021 07/27 16:11
紅字發(fā)票是供應(yīng)商開,但是紅字信息表是你這邊開。

84785038 

2021 07/27 16:17
老師確認(rèn)是由他們開紅字發(fā)票?因?yàn)?/div>

maize老師 

2021 07/27 16:25
銷售方開紅字發(fā)票,國家稅務(wù)總局公告2016年第47號?國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:
(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。
二、稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。
三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可以在所對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票。紅字機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍(lán)字機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應(yīng)。

84785038 

2021 07/27 16:54
謝謝老師。

maize老師 

2021 07/27 16:59
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。


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老師 我們公司是出口外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月收到一張供應(yīng)商開來的增值稅電子專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我已經(jīng)在電子稅務(wù)局勾選出口退稅了,怎樣才能讓供應(yīng)商作廢這張發(fā)票?
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