問題已解決
老師我想問下我當月預交的增值稅我申報的時候沒把金額抵完 有留底的 怎么做賬務處理



這個金額就是我申報完的時候抵了剩下的那個金額是嗎?那我找個月抵了以后怎么寫呢
2021 08/06 14:54

84785017 

2021 08/06 14:55
這個不應該是抵的時候?qū)懙姆咒泦?/div>

84785017 

2021 08/06 15:30
老師我想問下稅控盤抵扣的分錄怎么寫呢

84785017 

2021 08/06 15:35
老師是減免稅款借方也是負數(shù)?管理費用也在借方?

郭老師 

2021 08/06 14:52
借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。

郭老師 

2021 08/06 14:59
你好,這個是抵扣的,分錄預交增值稅的余額就表示留底,以后抵扣的時候再做這個分錄抵扣。

郭老師 

2021 08/06 15:32
借管理費用辦公費貸銀行存款,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

郭老師 

2021 08/06 15:38
你好,對的是的,在借方負數(shù)的表示在貸方。


相關問答
查看更多-
老師,附加稅的計算是不是增值稅銷項扣完預交增值稅扣完進項稅額扣完留底稅額后的金額算的
480
-
當月預交了增值稅當月有抵扣,所以不需要繳納增值稅,下下月申報的時候忘記填增值稅抵減的表格,后面報稅的時候可以再加上這個預繳金額嗎?
17
-
異地工程項目當月預交了稅金給業(yè)主開了發(fā)票,后當月又把發(fā)票作廢了,但是預交沒有退當月申報抵了增值稅了,過了2年了,現(xiàn)在項目上要去退預交,我下個申報是不是又要補交增值稅呀
543
-
老師我有個項目預交多了 怎么處理呢,這個項目已經(jīng)完了,已經(jīng)留抵在附表四了,有個新項目可以用這個留底的錢嗎?就不預交了
160
-
老師你好,問一下,當月開出銷項,有進項有上期留底,本期還有留底如何做賬務處理
418
最新回答
查看更多- 民非組織期末凈資產(chǎn)為負數(shù),可以做一次非限定轉(zhuǎn)限定嗎(支出未做輔助核算),會計分錄怎么做 17小時前
- 老師好,請問我公司給客戶按正常單價開票,但是因價格浮動,單價下調(diào)了,客戶要求我公司開具折扣發(fā)票,如何拒絕客戶要求?沒用真實的商業(yè)折扣卻開折扣發(fā)票,這樣有何風險? 昨天
- 老師你好,有個事想請教你一下,事情是這樣的:我們是搞競技體育的一個事業(yè)單位,這久在外地搞比賽,由于組委會指定的酒店,到比賽現(xiàn)場距離比較遠,因此單位就在比賽地租了一個商務車,駕駛員是我們單位的人員,以保障運動隊隨時用車方便,現(xiàn)在的問題是我們的駕駛員能不能領每天的市內(nèi)交通費80元? 昨天
- 如何計算定期利息的利率? 23天前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項? 23天前