問題已解決
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們不需要給客戶開票,但是錢是走的對(duì)公賬戶,可以嗎?



可以的,你們做無票收入申報(bào)。
2021 08/18 09:51

84784950 

2021 08/18 09:53
哦,那我們現(xiàn)在的客戶基本上都不需要開發(fā)票,我都可以走對(duì)公賬戶還吧,那我的開支或者說我去買東西我需要?jiǎng)e人給我開發(fā)票嗎?我拿著這些票能干嘛

東老師 

2021 08/18 09:54
你們對(duì)外可以不開票,但是你們自己這塊兒要取得發(fā)票的。

東老師 

2021 08/18 09:54
有了發(fā)票可以做成本。抵扣你們的企業(yè)所得稅。

84784950 

2021 08/18 09:55
取得的發(fā)票我可以做什么?有點(diǎn)理不清楚

東老師 

2021 08/18 09:56
你們的成本取得發(fā)票,可以作為你的成本費(fèi)用少交企業(yè)所得稅

84784950 

2021 08/18 09:58
哪些票可以做為成本票,一定要是發(fā)票嗎?還有如果我們都沒開發(fā)票出去,我的稅怎么報(bào)

東老師 

2021 08/18 09:58
比如說你賣東西吧,你買的東西的發(fā)票就是你的成本票。

東老師 

2021 08/18 09:59
如果你們沒銷售出去就是零申報(bào)。

84784950 

2021 08/18 10:01
有很多開支別人沒把票給我,我能算進(jìn)去嗎?還有我一直不開發(fā)票,我就一直是零申報(bào)嗎?

東老師 

2021 08/18 10:01
沒有發(fā)票的話,你算進(jìn)去也不能扣稅。

東老師 

2021 08/18 10:01
如果你沒開票收入的話,就要按照無票收入申報(bào)。

84784950 

2021 08/18 10:06
你說的這個(gè)是增值稅還是企業(yè)所得稅,我這個(gè)季度我銷售了30萬,我的成本票只有12萬,那我是不是就是不用交增值稅,但是要交企業(yè)所得稅

東老師 

2021 08/18 10:06
你如果是小規(guī)模納稅人的話,三十萬開的都是普票,就不需要交增值稅,但是企業(yè)所得稅是需要交的。

84784950 

2021 08/18 10:08
那我如果沒有那么多發(fā)票,我還能怎么樣去增加成本

東老師 

2021 08/18 10:08
你只能盡量取得成本發(fā)票,別的沒有什么太好的辦法。

84784950 

2021 08/18 10:09
那如果我賣了30萬,但是我可不可以零申報(bào),我就當(dāng)沒銷售

東老師 

2021 08/18 10:12
那肯定不行的,你不可能長(zhǎng)期零申報(bào)。

84784950 

2021 08/18 10:15
那我們這個(gè)季度的申報(bào)就只能用這個(gè)季度的別人開給我們的票是嗎?那比方說老板車子加的油票,我們都能算在里面嗎?

東老師 

2021 08/18 10:16
平時(shí)的費(fèi)用,這些你也可以算到里面。

84784950 

2021 08/18 10:17
那如果我沒給客戶開票,但是我對(duì)公賬戶走賬收入有30萬,那我申報(bào)就得按無票收入申報(bào)30萬?還是說我可以不需要按對(duì)公賬戶的

東老師 

2021 08/18 10:18
如果你不想申報(bào)收入,那你就不要走公戶

東老師 

2021 08/18 10:18
走了公戶,即使你沒開票,也需要申報(bào)。
