問題已解決
采購當(dāng)月已入庫,發(fā)票已到,當(dāng)月未認(rèn)證,當(dāng)月已結(jié)賬。分錄如下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。需要調(diào)賬嗎?已結(jié)賬怎么調(diào)?



您好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借方紅字
借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2021 08/25 15:28

84785020 

2021 08/25 15:31
借方紅字應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)對應(yīng)貸方是什么呢?

bamboo老師 

2021 08/25 15:35
不需要貸方了啊?
借方一正一負(fù)
