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問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本核算,適用的增值稅稅率為13%,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為20萬(wàn)元(不含增值稅),增值稅為2.6萬(wàn)元。貨款已付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。 企業(yè)食堂領(lǐng)用生產(chǎn)用材料,成本10萬(wàn)元,該批材料購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額為1.3萬(wàn)元。 出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),轉(zhuǎn)讓收入5萬(wàn)元(含稅)已存入銀行,該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)的賬面原值為6萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷4萬(wàn)元。適用的增值稅稅率為6%。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/31 15:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借原材料20 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2.6 貸銀行存款22.6
2021 08/31 15:42
暖暖老師
2021 08/31 15:42
借應(yīng)付職工薪酬11.3 貸原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1.3
暖暖老師
2021 08/31 15:44
3、借銀行存款5 累計(jì)攤銷4 貸無(wú)形資產(chǎn)6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.28 資產(chǎn)處置損益0.72
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