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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨收發(fā)采用實際成本法核 算該企業(yè)2020年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務 (1)購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為500000元,貨款 已經(jīng)支付;購入材料過程中另支付運費1000元,得增值稅專用發(fā)票,進項稅額按9% 計算,材料已經(jīng)到達并驗收入庫。 (2)收購農(nóng)產(chǎn)品,實際支付的價款為20000元,收購的農(nóng)產(chǎn)品已驗收入庫,增值稅抵 扣率為9% (3)用原材料對外投資,該批原材料的成本為500000元,雙方協(xié)議價格為 600000元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,銷售價格為452000元(含增值稅),實際成本為360000元,提 貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。 要求:根據(jù)上業(yè)務編制有關(guān)會計分錄。

84784967| 提問時間:2021 09/03 07:14
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速問速答
笑笑老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
您好: (1)借:原材料 500000+1000=501000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)500000*13%+1000*9%=65090 貸:銀行存款?500000+1000+65090=566090
2021 09/03 07:32
84784967
2021 09/03 07:34
老師我這是4問
笑笑老師
2021 09/03 07:38
您好: (2)借:庫存商品 或原材料18348.62 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1651.38 貸:銀行存款 2000 (3)借:長期股權(quán)投資 600000*1.13=678000 貸:其他業(yè)務收入 600000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)78000 借:其他業(yè)務成本 500000 貸:原材料 500000 (4)借:應收賬款 452000 貸:主營業(yè)務收入 400000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)52000
笑笑老師
2021 09/03 07:39
您好: 分錄多,要花一定時間來寫
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