問題已解決
老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份開了1%普通發(fā)票3萬,貸方:是用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款?還是用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項?



同學(xué),你好,貸方應(yīng)該是用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
發(fā)生減免的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
2021 09/10 15:12

84784997 

2021 09/10 15:16
老師,這個減免的營業(yè)外收入,到所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎?

森林老師 

2021 09/10 15:16
同學(xué),你好,不需要的。

84784997 

2021 09/10 15:19
我九月份做賬時直接做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅費? 貸:營業(yè)外收入? 是嗎?摘要怎么寫?

森林老師 

2021 09/10 15:21
同學(xué),你好,就減免增值稅

84784997 

2021 09/10 15:21
分錄那樣做對嗎?

森林老師 

2021 09/10 15:22
同學(xué),你好,分錄也是對的。
