問題已解決
老師我們是今年6月份收到財政專項資金的,現(xiàn)在要調整去年12月份的帳,該怎么做帳呢



你好,去年的哪些分錄有問題?
2021 09/23 16:28

84784947 

2021 09/23 16:38
是的!去年我們都是正常做賬的,不知道用這筆專項資金,現(xiàn)在錢下來了,需要調整一下

郭老師 

2021 09/23 16:40
你好,當時的分錄是怎么做的?

84784947 

2021 09/23 16:41
比如,辦公費、差旅費就計入管理費用名下了,

郭老師 

2021 09/23 16:43
你好是的,可以這么做的。

84784947 

2021 09/23 16:45
我現(xiàn)在要調賬呀!要把費用調到研發(fā)費用下面,但是錢是今年6月才收到的

郭老師 

2021 09/23 16:47
借研發(fā)支出借管理費用負數(shù)。

郭老師 

2021 09/23 16:47
二級科目資本化或者是費用化,三級科目寫辦公費、差旅費。

郭老師 

2021 09/23 16:47
我是費用化的,月末還需要結轉到管理費用里面的。
