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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是購(gòu)貨方,然后現(xiàn)在有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被我們抵扣了,銷售方要求作廢紅沖,現(xiàn)在就是這個(gè)發(fā)票是由我們?nèi)ヌ罴t字信息表,還是有銷售方那邊操作,進(jìn)入系統(tǒng)以購(gòu)買方的身份進(jìn)去填呀



你好,給對(duì)方一份電子版的和紙質(zhì)的信息表,對(duì)方收到之后再開(kāi)票頁(yè)面選擇紅字,然后下載開(kāi)具就可以。
2021 09/27 12:29

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2021 09/27 12:30
我現(xiàn)在是問(wèn),由誰(shuí)去填紅字信息表

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2021 09/27 12:30
老師,仔細(xì)看完問(wèn)的問(wèn)題

郭老師 

2021 09/27 12:31
你們單位來(lái)填紅字信息表,你認(rèn)證了你就填寫紅字信息表。

郭老師 

2021 09/27 12:32
在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面。
選擇購(gòu)買方申請(qǐng)

84785030 

2021 09/27 12:34
老師,您的意思是誰(shuí)認(rèn)證抵扣了,就由誰(shuí)去填寫紅字信息表

84785030 

2021 09/27 12:35
有沒(méi)有關(guān)于這個(gè)的操作步驟,和圖文解說(shuō)

郭老師 

2021 09/27 12:36
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開(kāi)具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

郭老師 

2021 09/27 12:36
認(rèn)證了必須購(gòu)買方來(lái)申請(qǐng)這個(gè)紅色信息表,如果是銷售方申請(qǐng)的話,它審核不通過(guò)的,如果你想看操作具體的操作的話,看學(xué)堂課程就可以
你在首頁(yè)搜開(kāi)票系統(tǒng)。
