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問(wèn)題已解決

老師,旅游業(yè),一般納稅人,可以差額申報(bào),可以減支付給第三方的費(fèi)用,如果這個(gè)過(guò)程中第三方給我們開(kāi)了專票我們是不是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/07 12:49
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,是的,不另外抵扣進(jìn)項(xiàng)了
2021 10/07 12:55
84785014
2021 10/07 13:07
那企業(yè)取得的其他進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎,比如購(gòu)入的固定資產(chǎn),辦公用品,
小云老師
2021 10/07 13:25
如果是差額征稅就是不抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84785014
2021 10/07 13:29
老師,如果不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),那旅游業(yè)也屬于生活服務(wù),豈不是不可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣了?
小云老師
2021 10/07 13:32
是的,因?yàn)槟阆硎懿铑~征收了
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