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處理固定資產(chǎn)收現(xiàn)金5000元 第一個分錄先做借:庫存現(xiàn)金5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 然后再接著做:借:固定資產(chǎn)清理726.5 貸:應交稅費-增值稅726.5 是這樣嗎

84784979| 提問時間:2017 01/06 19:47
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84784979
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
其它的我都明白的,我的意思是處置固定資收到的錢怎么做分錄,先做一個總收入的分錄、再從總收入里算出應交的稅費來做一個分錄嗎?我之前發(fā)的那個分錄對不對?
2017 01/06 20:21
84784979
2017 01/06 20:34
借:庫存現(xiàn)金5000 貸:固定資產(chǎn)清理4273.50 應交稅費-增值稅726.5 是這樣做嗎,這樣做的話固定資產(chǎn)的借貸方余額能平嗎?
84784979
2017 01/09 19:45
老師,我公司提庫存車來當公務車、公司自己已開發(fā)票怎么做分錄?
吳月柳
2017 01/06 19:58
1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用) 應交稅費——應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉(zhuǎn)出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入
吳月柳
2017 01/06 20:29
收入與稅金一起確認,你做的分開了
吳月柳
2017 01/06 22:20
是的,不平的最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,看上面分錄
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