国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

用以前年度損益調整科目,調整上年多計提的管理費用,分錄: 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 金蝶結轉的時候 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 結果報表中資產負債表 和 利潤表 勾稽有差額,差額就是 以前年度損益調整的差額,

84784973| 提問時間:2021 10/13 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好。 你調整了以前年度損益調整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021 10/13 11:14
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取