問題已解決
老師,問一下,7.8月都有材料暫估,暫估的是同一種材料,到9月份材料發(fā)票開進來,我可以7.8月份兩筆暫估分錄的金額加一起沖嗎?還是做兩筆分錄沖分別充7.8月份的?



你好,可以一起把暫估入賬的紅沖?
2021 10/13 15:08

84784957 

2021 10/13 15:14
老師,我沖暫估摘要怎么寫好?還有沖暫估這筆分錄后面要寫入庫單嗎?我暫估的時候寫過入庫單,究竟暫估和沖暫估要不要寫入庫單的?

鄒老師 

2021 10/13 15:16
你好,沖暫估摘要:可以就是沖銷暫估入賬。
沖暫估這筆分錄后面,不需要入庫單
暫估入庫的分錄后面,才需要入庫單的?

84784957 

2021 10/13 15:23
老師,暫估的時候單價,名稱和之后開來的發(fā)票一定要一致嗎?如果不一致,等發(fā)票開來之后是不是要改之前暫估的分錄的名稱和單價?

鄒老師 

2021 10/13 15:23
你好,需要根據(jù)取得的發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄?

84784957 

2021 10/13 15:31
老師,意思就是名稱和單價不一致,就是等發(fā)票開來把之前暫估的分錄按原先的紅沖掉就可以了對吧?然后把正確的發(fā)票按平時一樣做進去就好了對吧?

鄒老師 

2021 10/13 15:32
你好,是的,是這樣的

84784957 

2021 10/13 15:41
老師沖暫估的時候是不是按暫估時寫的分錄一樣,就把數(shù)量變成負數(shù)就可以了?

鄒老師 

2021 10/13 15:43
你好,是把金額變成負數(shù)

84784957 

2021 10/13 15:52
我知道,暫估材料借方數(shù)量變成負數(shù)了,那后面金額就變負數(shù)了,數(shù)量也要變負數(shù)吧?貸方:應付賬款就直接金額填寫負數(shù)的,是這樣子嗎?

鄒老師 

2021 10/13 15:54
你好,是的,是這樣的
