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建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅跟附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,當(dāng)月的增值稅及附加稅申報(bào)表要怎么填寫申報(bào)?

84784951| 提問時(shí)間:2021 10/15 09:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎?你是一般納稅人還是小規(guī)模
2021 10/15 09:39
84784951
2021 10/15 09:40
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),一般納稅人
宋生老師
2021 10/15 09:42
你好!你附加稅直接0申報(bào)。 增值稅填寫附表四和主表本期已交稅額就好了,系統(tǒng)會(huì)留底的
84784951
2021 10/15 09:47
填在附表四的本期發(fā)生額
宋生老師
2021 10/15 09:47
你好!是的。你看你本期是不是要抵減了
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