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實(shí)務(wù)
問題已解決
印花稅按次申報(bào)的話都需要填合同上的什么啊



你好,按次申報(bào)的按照合同什么項(xiàng)目填寫合同金額即可,比如購銷合同,按照不含稅的銷售金額與成本合計(jì)去計(jì)稅
2021 10/15 11:21

84785026 

2021 10/15 11:23
需要編號嗎? 還有啥啊

84785026 

2021 10/15 11:23
合同上沒有說不含稅? 含稅? 那我按著含稅還是不含稅吶

夏天老師 

2021 10/15 11:23
不需要的,直接按照你的合同可以申報(bào),不需要填其他的

84785026 

2021 10/15 11:28
這個(gè)圖怎么填啊

夏天老師 

2021 10/15 11:29
你只要填標(biāo)了紅色星星的,根據(jù)你的合同是什么去填

84785026 

2021 10/15 11:39
因?yàn)橹皼]有過報(bào)印花稅,10月統(tǒng)一報(bào)印花稅? ?稅款所屬起起 和止寫什么時(shí)候啊

夏天老師 

2021 10/15 11:42
你按次申報(bào)稅款所屬期就是你申報(bào)的這個(gè)月,10月報(bào)稅款所屬期為9月的

84785026 

2021 10/15 11:44
9.1-9.30對嗎老師? 計(jì)稅依據(jù)是不含稅得銷售或者成本嗎? ? 可是合同沒有分出含稅不含稅? ?那我按含稅的包是嗎

夏天老師 

2021 10/15 11:46
是的,稅款所屬期是9.1-9.30,合同沒有分開的話按照合同記載的金額計(jì)稅

84785026 

2021 10/15 11:48
嗷嗷? 謝謝老師? 應(yīng)納稅憑證書立日期是不是就是簽署日期? ? 可以一次性報(bào)之前的印花稅是吧? ?

夏天老師 

2021 10/15 11:49
應(yīng)納稅憑證書立日期就是你簽訂合同的日期,你按次申報(bào)可以的
