問題已解決
計提應交稅費和實際交納差0.05怎么做分錄



你好,具體的是哪個稅款?
2021 10/19 10:01

84784969 

2021 10/19 10:02
增值稅費

郭老師 

2021 10/19 10:03
你好,是四舍五入的差異嗎?

84784969 

2021 10/19 10:04
是四舍五入差異

郭老師 

2021 10/19 10:05
你好,差額可以放到營業(yè)外收支。

84784969 

2021 10/19 10:06
那差異不抵沖還是存在的

郭老師 

2021 10/19 10:08
你好,比如你少交了借應交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入。

郭老師 

2021 10/19 10:08
增值稅之后沒有差異的。

84784969 

2021 10/19 10:09
會計分錄

84784969 

2021 10/19 10:10
會計分錄,多交0.05

郭老師 

2021 10/19 10:11
借營業(yè)外支出,貸應交稅費,未交增值稅繳納,借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。

84784969 

2021 10/19 10:12
所得稅可以抵扣這部分?是在當月沖減,還是下月沖減

84784969 

2021 10/19 10:13
借營業(yè)外支出,貸應交稅費,未交增值稅繳納,借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。這筆分錄是在當月做還是下月做?

郭老師 

2021 10/19 10:15
你好,營業(yè)外支出就這幾分錢,不能抵扣所得稅的。

郭老師 

2021 10/19 10:15
當月做就可以
這個月

84784969 

2021 10/19 10:15
分錄什么時候做

郭老師 

2021 10/19 10:17
當月做就可以
這個月
2021-10-19 10:15
