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問題已解決

請問老師重新代開那張的增值稅當時抵扣了退稅部分,這個增值稅要怎么入賬

84785000| 提問時間:2021 10/19 15:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你們之前有紅沖發(fā)票嗎 ?
2021 10/19 15:35
84785000
2021 10/19 15:36
有的,8月紅沖了一張代開發(fā)票
meizi老師
2021 10/19 15:41
你好 ; 那你之前是做了? 借方繳納分錄。 現(xiàn)在你 開票計提在貸方 ;? ? ? 稅費借貸方自動抵減即可??
84785000
2021 10/19 15:54
那7月代開時繳納的附加稅怎么處理
84785000
2021 10/19 15:55
因為代開的7月的附加稅沒有計提直接做繳納的那筆,在8月我要怎么沖附加稅
meizi老師
2021 10/19 16:04
你好 ;? ? ? ? 借 應交稅費- 應交城建稅- 增值稅 - 教育費附加- 地方教育費 貸銀行存款; 計提 :借稅金及附加 貸?應交稅費- 應交城建稅- 增值稅 - 教育費附加- 地方教育費? ?;? ? ? ? ? ? ? ?補計提分錄。 在做紅沖 附加計提分錄 ;? ?
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