當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
本月開票,但是款未到,也沒有發(fā)生成本,我月末需要暫估成本嗎?



沒有發(fā)生成本不暫估??
2021 10/22 18:32

84785042 

2021 10/22 18:32
那我月末怎么處理呢?

84785042 

2021 10/22 18:36
8月份開的發(fā)票,9月份收到款,然后成本發(fā)票也是9月份收到的,10月份支付,這樣我的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?8月份開了的這張發(fā)票我月末要怎么處理?我們是小規(guī)模

玲老師 

2021 10/22 18:36
你好
開票確認(rèn)收入? 做這個(gè)分錄?

84785042 

2021 10/22 18:37
月末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

玲老師 

2021 10/22 18:37
你好
你沒有發(fā)生成本不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 收入正常記?

84785042 

2021 10/22 18:38
那我需要計(jì)提稅金及附加么?計(jì)提企業(yè)所得稅?

玲老師 

2021 10/22 18:41
你好 交增值稅就計(jì)提 附加
有利潤就計(jì)提 所得稅?

84785042 

2021 10/22 18:42
我們是小規(guī)模 可不可以季度計(jì)提附加稅和企業(yè)所得稅?

84785042 

2021 10/22 18:42
就是我9月底的時(shí)候一次計(jì)提這樣?

玲老師 

2021 10/22 18:46
可以這樣處理的呢?

84785042 

2021 10/22 18:47
好的 謝謝老師

玲老師 

2021 10/22 18:49
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快,
