問題已解決
以前年度的發(fā)票已經認證,現(xiàn)在被發(fā)現(xiàn)是虛開發(fā)票,進項稅轉出的分錄怎么做?



之前做了成本費用的話,借應付賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出。
借應交稅費應交增值稅進項,轉出貸應交稅費查補稅款,
借查補稅款貸銀行存款。
2021 10/29 17:07

84784973 

2021 10/29 17:27
我們一直是留抵,所以不存在補稅款

郭老師 

2021 10/29 17:29
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
做了第一個分錄,然后再做這個
