問題已解決
老師,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣;現(xiàn)在對方開具的紅字發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄



你好!你當(dāng)時拿到藍字發(fā)票的時候,憑證怎么做的?
2024 06/07 14:16

84785035 

2024 06/07 14:17
借:成本,應(yīng)交-待抵扣 貸:應(yīng)付賬款

84785035 

2024 06/07 14:18
然后再:借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交-待抵扣

宋生老師 

2024 06/07 14:21
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付,貸成本 貸進項轉(zhuǎn)出

84785035 

2024 06/07 14:22
那計入在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額和結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額的分錄沒有影響嗎

宋生老師 

2024 06/07 14:23
您好!這個不影響的了
