問題已解決
老師好,企業(yè)已經(jīng)認證抵扣過的進項稅,現(xiàn)在對方開具了紅字發(fā)票,有進項稅轉出了,分錄應該怎么做這個進項稅轉出,期末怎么結轉至未交增值稅



借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024 01/11 19:21

84784980 

2024 01/11 19:23
發(fā)票還沒入賬呢,只需要調稅就可以,應該怎么做老師

郭老師 

2024 01/11 19:23
借應付帳款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
