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問題已解決

老師,這題分錄不是應該是貸方:遞延所得稅負債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應該用遞延所得稅負債 這個科目呀?

84785042| 提問時間:2021 11/10 14:17
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安娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,去年多計提的壞賬準備導致應收帳款賬面價值多小于計稅基礎100萬,資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎差生可抵扣暫時性差異,應確認遞延所得稅資產(chǎn),因此,現(xiàn)在調減壞賬準備,則應該沖回去年多計的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021 11/10 14:21
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